2025年4月15日下午,集團審計部組織召開2025年第一次審計條線工作專題會議,旨在全面部署2025年審計重點任務(wù),全力推動集團內(nèi)部審計工作邁向高質(zhì)量發(fā)展新臺階。集團審計部全體成員以及各權(quán)屬單位審計部門主要負責人參加會議,會議由集團審計部副部長蔣月琴主持。
與會人員集體學習了《2025年連云港市審計機關(guān)指導監(jiān)督內(nèi)部審計工作計劃》和集團目標管理大會相關(guān)文件精神,各權(quán)屬企業(yè)審計部門負責人匯報了2024年度審計成果以及2025年的工作計劃,集團審計部通報了年度審計計劃。會上明確了2025年集團內(nèi)部審計工作“風險防控、合規(guī)管理、效能提升”三大核心任務(wù),為新一年的審計工作劃定了關(guān)鍵準則。
集團審計部部長張國興在會上強調(diào),為實現(xiàn)“六個交控”的戰(zhàn)略目標,需要建立一支“又紅又專”、“拉得出、打得響”的內(nèi)審隊伍,為集團高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。他指出:一要加強內(nèi)審人員的培訓,拓寬視野,提升素養(yǎng),使審計隊伍的綜合能力再上一層樓;二要規(guī)范審計程序,覆蓋審前、審中、審后全流程,以及審計問題督促整改,進一步提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量;三要充分發(fā)揮好內(nèi)審工作的三大積極作用,通過提出有效合理化經(jīng)營管理建議,轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力,達到提升被審計單位經(jīng)營效益的目的。
本次會議統(tǒng)一了集團內(nèi)審人員思想,明確了2025年內(nèi)部審計工作任務(wù),為推動審計成果有效轉(zhuǎn)化為管理效能、助力集團高質(zhì)量發(fā)展添磚加瓦。